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院务公开

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审计监督、公开—监督举报电话:0434-3648180邮箱中心医院zxyysjk@163.com

发表时间:2014年04月14日

    审计处成立于1997年,现有工作人员4名,设处长1名,干事3名。审计处是医院的管理职能部门,主要负责医院各项经济活动的审计和监督工作。职能范围为财务审计和监督、医疗收费的审计和监督、院内工程预算及决算审核、投诉事件调查取证审计、二级法人离任审计、基建工程项目及医疗设备购置招标、院内大型活动公证监督等方面的工作。

   在审计工作中,审计处严格执行和贯彻国家有关法规、指令及《中华人民共和国审计条例》,认真遵循国家财经纪律和《卫生系统内部审计规定》,履行审计工作职责,依法审计。对医院资金财产的安全、完整以及各项内部控制的健全,进行有效监督检查并提出改进建议。

    2008年以来,科室建立了《医疗收费投诉处理管理制度》、《医院内部财务审计监督管理办法》、《基建工程及维修项目审计管理规定》、《物资、设备、药品招标采购监督管理制度》、《二级法人离任交接制度》、《禁止设立账外账、小金库管理制度》,通过审计发现问题,解决问题,以此规范各项内部控制措施;还相应的建立了《医疗收费监督管理制度》等,通过医院局域网与患者的病历及收费清单相核对,监督科室的收费情况。同时,对医院的物资、器械、药品等项目的招标,进行了现场审计监督,并在工程建设方面建立了《工程材料价格体系》,在进行价格审定和市场调查中,遵循以市场价格为基准的原则,详细分析预算合同的具体项目 ,结合缜密的市场调查 ,最终达到价格合理准确,使医院的各项采购工作做到阳光作业、公开透明,审计工作的监督职能作用得到了有效发挥。2005年在医院引入的ISO9000质量管理体系规范下,审计处严格把握内部审计原则,努力维护医院整体利益,为医院的快速、健康发展起到了保驾护航作用。

   几年来,审计处严格执行和贯彻国家有关法规、认真履行审计工作职责,使审计工作得到了长足的发展,连续多年被市局评为内部审计先进集体,并于2010年获得全省内部审计先进集体的殊荣。

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